2018年以來,湘潭發(fā)電公司監(jiān)察審計部嚴(yán)格貫徹上級工作部署及要求,緊密圍繞該公司“2191”工作思路,認(rèn)真組織落實該公司紀(jì)檢監(jiān)察與審計監(jiān)督工作要點要求,扎實推進2018年工作,為該公司生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。
對標(biāo)制度體系,夯實管理基礎(chǔ)。嚴(yán)格貫徹上級部署,年初組織制定了該公司《2018年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》與《2018年審計工作要點及計劃》兩個指導(dǎo)性文件;牽頭組織制定《公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》,形成公司全面排查的氛圍。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制,組織該公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門、各黨支部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書48份。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項集體決策制度,按規(guī)定上報“三重一大”事項50項。
拓展教育途徑,做好黨風(fēng)廉政教育日常工作。立足教育引導(dǎo),積極營造公司風(fēng)清氣正廉潔氛圍。組織召開公司2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動啟動會。圍繞“糾四風(fēng)、保落實、促趕超”主題,精心策劃各項活動。訂制發(fā)放“行廉心潔、風(fēng)清氣正”廉潔鼠標(biāo)墊460件至公司領(lǐng)導(dǎo)及部門、班組關(guān)鍵崗位人員。充分利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺,及時發(fā)送黨風(fēng)廉政宣傳教育資料,組織黨員干部撰寫反“四風(fēng)”方面的認(rèn)識體會。組織學(xué)習(xí)修訂后的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,給黨員干部發(fā)放讀本、學(xué)習(xí)問答、釋義等學(xué)習(xí)資料475本。
抓住重要節(jié)點,深化落實中央八項規(guī)定精神。嚴(yán)格執(zhí)行《大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司從嚴(yán)治黨專項行動方案》,組織開展專項檢查,著力查找落實從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任方面的政治偏差。
注重作風(fēng)建設(shè),規(guī)范和強化中層管理人員履職過程的管理和監(jiān)督,通過聚焦崗位核心業(yè)務(wù)和“創(chuàng)一流”關(guān)鍵指標(biāo),對所有中層管理人員履職記實進行計分統(tǒng)計,每月出一期記實報表。
全面開展監(jiān)督,全面防范公司審計風(fēng)險。針對性的制定了全年審計計劃,2018年已完成審計項目9個,實現(xiàn)審計“全覆蓋”目標(biāo)。通過各類審計,共提出審計問題33個、審計建議22條;派部門職工參加華銀公司聯(lián)合審計項目3次,參加集團公司聯(lián)合審計項目1次。同時組織對本年度公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的33個問題,及由上級單位2013-2018年度各類審計發(fā)現(xiàn)的113個問題逐一進行整改。
突出監(jiān)管,全面防范燃料各環(huán)節(jié)風(fēng)險。部門以督查燃料各環(huán)節(jié)為工作重心,以防范違規(guī)操作為重點,全面開展燃料監(jiān)督工作。及時發(fā)現(xiàn)燃料管理過程中的問題并進行跟進,全年持續(xù)對與第三方商檢對比數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查,并加強了對第三方采樣、制樣的再監(jiān)督;根據(jù)平倉煤的特點,監(jiān)察人員深入到港口進行了解,對到廠船運煤封簽、封印進行重點監(jiān)督檢查;日常每班必對監(jiān)控系統(tǒng)中制樣、采樣等有人員介入的工作進行回看、及時提出整改建議。
提高政治站位,全面推進問題整改長效機制。2018年6月,華銀公司對該公司開展了2018年任中經(jīng)濟責(zé)任審計,監(jiān)察審計部認(rèn)真組織、積極配合,順利完成了迎審期間的各項協(xié)調(diào)工作。審計結(jié)束,監(jiān)察審計部就著手進行審計問題的整改落實,組織召開審計整改專題會議,對問題原因進行分析,對相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進行追責(zé)。建立了審計問題整改清單庫、整改計劃單、完成單及未完成專題報告單,要求相關(guān)責(zé)任人對照自查、制定整改措施,限期完成整改,整改結(jié)果資料公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。對未完成的審計整改計劃,由審計人員逐一進行跟蹤落實,確保了審計問題整改管理的閉環(huán)。
主動作為,凸顯個人價值。部門員工全年無違章違紀(jì)考核現(xiàn)象,全體人員積極作為,踏實進取。審計人員克服人少事多問題,全面完成日常工作的同時,為全面加強自身能力建設(shè),一人利用業(yè)余時間通過國際內(nèi)審師資格考試認(rèn)證;紀(jì)檢專責(zé)在一個人的情況下,對公司所有廉政資料按檔案要求歸納整理,對外展示了較好的形象;轉(zhuǎn)崗至煤質(zhì)監(jiān)察崗位的同志,進入新的崗位,無任何怨言,虛心學(xué)習(xí),很快就能上手。
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2018年以來,湘潭發(fā)電公司監(jiān)察審計部嚴(yán)格貫徹上級工作部署及要求,緊密圍繞該公司“2191”工作思路,認(rèn)真組織落實該公司紀(jì)檢監(jiān)察與審計監(jiān)督工作要點要求,扎實推進2018年工作,為該公司生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。
對標(biāo)制度體系,夯實管理基礎(chǔ)。嚴(yán)格貫徹上級部署,年初組織制定了該公司《2018年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》與《2018年審計工作要點及計劃》兩個指導(dǎo)性文件;牽頭組織制定《公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》,形成公司全面排查的氛圍。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制,組織該公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門、各黨支部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書48份。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項集體決策制度,按規(guī)定上報“三重一大”事項50項。
拓展教育途徑,做好黨風(fēng)廉政教育日常工作。立足教育引導(dǎo),積極營造公司風(fēng)清氣正廉潔氛圍。組織召開公司2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動啟動會。圍繞“糾四風(fēng)、保落實、促趕超”主題,精心策劃各項活動。訂制發(fā)放“行廉心潔、風(fēng)清氣正”廉潔鼠標(biāo)墊460件至公司領(lǐng)導(dǎo)及部門、班組關(guān)鍵崗位人員。充分利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺,及時發(fā)送黨風(fēng)廉政宣傳教育資料,組織黨員干部撰寫反“四風(fēng)”方面的認(rèn)識體會。組織學(xué)習(xí)修訂后的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,給黨員干部發(fā)放讀本、學(xué)習(xí)問答、釋義等學(xué)習(xí)資料475本。
抓住重要節(jié)點,深化落實中央八項規(guī)定精神。嚴(yán)格執(zhí)行《大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司從嚴(yán)治黨專項行動方案》,組織開展專項檢查,著力查找落實從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任方面的政治偏差。
注重作風(fēng)建設(shè),規(guī)范和強化中層管理人員履職過程的管理和監(jiān)督,通過聚焦崗位核心業(yè)務(wù)和“創(chuàng)一流”關(guān)鍵指標(biāo),對所有中層管理人員履職記實進行計分統(tǒng)計,每月出一期記實報表。
全面開展監(jiān)督,全面防范公司審計風(fēng)險。針對性的制定了全年審計計劃,2018年已完成審計項目9個,實現(xiàn)審計“全覆蓋”目標(biāo)。通過各類審計,共提出審計問題33個、審計建議22條;派部門職工參加華銀公司聯(lián)合審計項目3次,參加集團公司聯(lián)合審計項目1次。同時組織對本年度公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的33個問題,及由上級單位2013-2018年度各類審計發(fā)現(xiàn)的113個問題逐一進行整改。
突出監(jiān)管,全面防范燃料各環(huán)節(jié)風(fēng)險。部門以督查燃料各環(huán)節(jié)為工作重心,以防范違規(guī)操作為重點,全面開展燃料監(jiān)督工作。及時發(fā)現(xiàn)燃料管理過程中的問題并進行跟進,全年持續(xù)對與第三方商檢對比數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查,并加強了對第三方采樣、制樣的再監(jiān)督;根據(jù)平倉煤的特點,監(jiān)察人員深入到港口進行了解,對到廠船運煤封簽、封印進行重點監(jiān)督檢查;日常每班必對監(jiān)控系統(tǒng)中制樣、采樣等有人員介入的工作進行回看、及時提出整改建議。
提高政治站位,全面推進問題整改長效機制。2018年6月,華銀公司對該公司開展了2018年任中經(jīng)濟責(zé)任審計,監(jiān)察審計部認(rèn)真組織、積極配合,順利完成了迎審期間的各項協(xié)調(diào)工作。審計結(jié)束,監(jiān)察審計部就著手進行審計問題的整改落實,組織召開審計整改專題會議,對問題原因進行分析,對相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進行追責(zé)。建立了審計問題整改清單庫、整改計劃單、完成單及未完成專題報告單,要求相關(guān)責(zé)任人對照自查、制定整改措施,限期完成整改,整改結(jié)果資料公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。對未完成的審計整改計劃,由審計人員逐一進行跟蹤落實,確保了審計問題整改管理的閉環(huán)。
主動作為,凸顯個人價值。部門員工全年無違章違紀(jì)考核現(xiàn)象,全體人員積極作為,踏實進取。審計人員克服人少事多問題,全面完成日常工作的同時,為全面加強自身能力建設(shè),一人利用業(yè)余時間通過國際內(nèi)審師資格考試認(rèn)證;紀(jì)檢專責(zé)在一個人的情況下,對公司所有廉政資料按檔案要求歸納整理,對外展示了較好的形象;轉(zhuǎn)崗至煤質(zhì)監(jiān)察崗位的同志,進入新的崗位,無任何怨言,虛心學(xué)習(xí),很快就能上手。